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    护士长述职报告2018ppt_述职报告ppt模板2018

    2019-02-19 10:55:35  呢子范文网  本文已影响   字号:T|T
    述职报告ppt模板2017就是小编为大家整理的医院财务科述职报告,请看下面:
      述职报告ppt模板2017【1】
      20xx年工作已经圆满结束,回顾一年来的工作情况,我在上级领导的指导和帮助下,在思想上严格要求自己,工作上努力进取,认真完成了各项工作。
      现将全年工作情况汇报如下:
      在思想上坚持党的领导,认真学习胡总书记关于“17大”报告精神,深刻理解卫生发展与改革的内涵。
      学习财务制度与卫生法律法规。
      理论联系实际,把医院业务工作与政治学习相结合,切实做到清正廉洁,不谋私利,知道奉献,维护医院在社会的良好形象。
      业务工作与分管业务情况:
      一、加强业务知识学习,努力把医院财务工作做好。
      坚持做到收支两条线,及时上报院内收入支出情况,做到收支有序,结算、报表、记账及时准确。
      会计管理帐目做到分工明细,责任到人,合理分配,使医院财务工作预算合理、支出有度、收入明细、及时入账。
      二、分管合作医疗工作成绩显著。
      2010年我镇新型农村合作医疗参合人口达到28363人,较去年上升了541人。
      全年统筹支付报销金额 2568613元,其中住院报销 805779元。
      滚筹资金839169元。
      全年随访住院病人1298 户,发现3例借卡、套卡住院现象并上报。
      三、防疫工作卓有成效。
      全年四苗接种率达到95 %以上,
      有价苗接种任务超额完成,慢病建档7千多人。
      为学校学生体检6千多人。
      以上就是本人20xx年度的任职工作情况,今年我将一如既往的以院为家,全心全意为群众利益着想,为医院着想。
      以积极的工作态度回报党和领导的培养。
      在取得成绩的同时,我也感到许多不足之处,敬请上级领导予以批评指正。
      述职报告ppt模板2017【2】
      xx年xx医院财务工作注重学习和提升财务服务能力,积极探索和推进医院财务管理由规范走向科学的整体改革,坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念,紧紧围绕医院xx年事业发展需要,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,为医院事业发展提供了较好的财力保障。
      一、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。
      财务科通过多种形式认真学习实践 “三个代表”重要思想和科学发展观,增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。
      尽管同其他医院相比,我院财务人员数量少,工作量大,但是科里的每一位同志都能够做到以医院利益为重,积极为做好财务工作献计献策,工作中不讲条件、不谈个人困难,经常加班加点,有力保障了医院财务工作的顺利进行。
      二、明确了医院财务工作的组织领导责任和经济责任,在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识,注重借款风险,提高了医院资金营运能力和抗风险能力。
      三、进一步加强了财务管理制度建设,理顺业务流程,为提高财务服务质量提供了制度保障。
      xx年财务科按以往积累的经验进行适当调整,支出一起;统计,核算,收帐,调拨放到一起减少了不必要的环节,给医院财务工作打开了一项新局面。
      四、xx年财务收支状况的综合反映良好,同时也是下一年度财力安排的重要依据。
      止于11月底,医院医疗收入高达482446.50元;药品收入高达 959586.40元;(其中西药收入为540425.50;中草药收入为32513.40元;疫苗收入为386647.50元;)。
      财政补助收入达 130553.00元;其它收入达6933.24元。
      合计为1579519.14元。
      医疗支出为770066.23元,(其中:工资福利支出为 349077.00元;商品和服务支出为233453.73元;对个人和家庭的补助支出为85020.50元;其他资本性支出为102515.00元)。
      药品支出为794543.12元,(其中工资福利支出为23677.00元;商品和服务支出为767566.12元;其他资本性支出为3300.00 元)。
      其他支出为3512.67元。
      合计为1569083.52元。
      xx年收支结余为320813.87元,xx年1月至11月底收支结余为 331249.49元,为xx年的资金运转体现了有力的保证。
      五、积极调研论证、多方协调,做好医院专项资金管理工作。
      在积极调研论证、多方协调的基础上,医院进一步明确了项目经费是解决发展问题的主要经费来源,是项目实施单位为完成事业发展目标,在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金,其来源主要有市财政局、市卫生局下达的医疗救助专项资金,财政部下达的中央与地方共建乡村基层医院共建专项资金,其他部委下达的医疗专项资金和医院根据发展进行服务收支的运转资金。
      为了加强医院项目经费管理,保证专项资金项目顺利实施并使专项资金发挥最大效益,医院提高了服务质量,技术水平,进行医院人才的技术培训,吸引广大参合农民来我院就诊,止于xx年12月17日住院总费用为874969.55元;自费费用为19098.84元;自费率为2.18%;合理费用为855870.71元;实际补偿额为548062.25元;补偿率为62.64%;出院人数为1511人;人均费用为 579.07元;人均补偿费用为362.71元;药品总费用为170301.73元;药品自费率为681.26元;诊疗总费用为90284.08元;诊疗自费费用为2060.48元;诊疗自费率为2.00%真正做到了专项资金的应用,充分体现了新型农村合作医疗的惠民,利民政策。
      六、认真完成了xx年医院 “收支两条线”管理规定,实行“阳光收费”。
      医院财务管理的环境发生了较大变化,面对新的理财环境,医院定了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。
      依法理财是科学理财的核心和精髓,是党风廉政建设落到实处的重要保证。
      医院进一步完善了收费政策和收费公示制度,确保各类收费公开透明,实现了“阳光收费”。
      行政事业性收费继续坚持按照国家政策由院财务科统一收取、管理和核算,服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。
      七、进一步推进了医院财务信息化建设工作,医院财务信息化服务体系初步建立。
      构建医院财务信息化服务体系有助于医院各级领导及时了解、掌握医院财务情况,科学决策、科学管理;提高工作效率。
      八、进一步探索了“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式。
      根据财权和事权相结合的原则,明确了医院二级管理科室参与理财的方式、方法。
      述职报告ppt模板2017【3】
      20xx年度医院财务运行情况良好,预计本年度总收入达2.4亿元、总收支结余达1100万元。
      从这一收支结余结果看,医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来,第一年突破收支结余1000万元的大关,财务状况正处于稳步健康发展的趋势。
      财务科在院务委员会和分管院长直接领导下,本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。
      为进一步做好20xx年度财务各项工作,现总结如下:
      一、20xx年度主要工作回顾
      1、做好资金科学运行工作: 做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。
      具体为:一是根据“轻、重、缓、急”的原则,科学合理安排资金,保障医疗活动日常正常运行,保障每月人员经费的按时发放;二是有约付款,对药品、卫生材料等应付款推迟2-3个月付款,一方面缓解医院支付压力,另一方在这空间期内根据银行理财产品特性,利用理财产品多为医院获取较好银行利息,为医院获得更好的收益;三是对于当月要支付的单位,与其友好协商,以银行一年期贷款率的利息贴付医院,从而使医院又获得较好的收益。
      2、预算管理工作更趋于科学化: 根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标,分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。
      预算编制更趋于科学化、合理化,在整个医院经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。
      总收支预算符合率达到预期的工作目标。
      3、完成起草完善综合目标责任工作: 医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有3个年头,很有必要作进一步的完善。
      因此,院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。
      财务科根据院务委员会具体的要求,对开始执行的《医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作,该项工作已起草完毕,待医院院务委员会研究后付诸实施。
      4、按三甲医院标准撰写财务报告: 根据浙江省医院评审标准要求,撰写每季全面的财务与预算执行情况分析报告,针对增减原因深入的查找原因并加以分析,并提出相应的措施与建议供领导参考。
      依据变动因素较大支出科目还进行了专题分析报告。
      如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。
      提出整改意见供领导决策作为依据。
      所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。
      5、依据财政法规做好会计核算工作: 根据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度,进行会计核算与会计监督工作,按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。
      根据财务科考核小组每季度考核结果看,使用会计科目正确率符合规定要求。
      6、依据资金结算法规做好资金出纳工作: 依据《现金管理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度,较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作,根据财务科考核小组季度考核结果看,所办理资金收付手续的正确符合规定的要求。
      7、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作: 依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。
      根据内控要求,计算资料翔实,计算无误,符合管理目标要求。
      每季度撰写《成本效益分析》报告,从中找出管理中的不足之处,提出减少成本支出的建议;编制核算科室同比收支结余对比分析报告供领导院周会上通报,使核算科室心里有数,为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息。
      8、做好医院与婺城区妇保院技术协作经济核算工作: 自去年6月份起医院与妇保院开展技术协作工作。
      为了搞好医院与妇保院的核算工作,财务科专门设置收支台帐,核算双方协作资金运作情况。
      此项工作虽规模不大,但核算资料牵涉到方方面面,财务科认真细仔地好各项有关联的收支资料工作,认真做好每月的核算工作。
      医院与妇保协作取得较好的直接与间接的社会效益和经济效益。
      预测本结算年度内医院将会获得100余万的纯利润,它将成为医院获得更多收支结余的一个增长点。
      9、加强财务人员培训工作提高综合素质: 本年度在院领导的重视下,财务科参加省卫生厅举办的《医院管理培训班》两次;全体财务人员参加了市财政局举办的《财务人员继续教育培训班》一次;财务科本级举办了《加强内部控制管理》、《财务人员职业道德教育》两期学习班,通过各类培训的学习,进一步提高财务人员业务素质,提高了财务人员的职业道德水平,医院的内控各项制度得到有效的落实。
      10、积极撰写论文: 本年度财务科通过医院财务管理内控制度的进一步贯彻执行,善于总结管理经验,撰写了《医疗机构全成本核算中存在的问题与对策》、《医院实行全面预算的方法与体会》、《绩效评价法律法规建设的思考》等3篇论文在省级财会、经济管理杂志上发表。
      通过总结撰写论文,一方面提高写作理论水平;一方面提高了会计核算、会计内控专业水平,并逐一形成一种善于总结提高综合素质的氛围。
      11、进一步加强内部考核工作: 依据医院财务管理制度和考核职责,财务科考核小组每季度不定期对属下各岗位职责进行考核。
      从考核结果看,各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位,医院财务管理制度进一步得到有效的落实,财务内控管理工作又上了一个新台阶。

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